清源動態(tài)

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    集團公司五舉措推進(jìn)2019年內(nèi)審工作開展
    發(fā)布日期:2019-03-26      瀏覽次數(shù):    
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      為進(jìn)一步加強和提升內(nèi)部審計工作,有效發(fā)揮內(nèi)部審計對企業(yè)健康運行的“免疫”功能,集團公司結(jié)合實際,采取“五舉措”推進(jìn)公司2019年內(nèi)審工作開展,以審計促進(jìn)公司治理。
      一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。為切實保障審計部門履行內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,公司專門成立了內(nèi)部審計工作小組,明確了各職能職責(zé)和相關(guān)具體人員,制定印發(fā)了《2019年集團公司內(nèi)部審計方案》,對審計時間安排、審計檢查主要內(nèi)容、相關(guān)工作要求均作出了具體規(guī)定,并組織召開了內(nèi)審工作啟動會,針對工作推進(jìn)進(jìn)行了研究和安排。
      二是強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。為提升內(nèi)部審計質(zhì)量,幫助審計人員掌握審計工作方法和提高專業(yè)水平,公司通過加入宜賓市審計學(xué)會、分批組織人員參加四川省審計學(xué)會培訓(xùn)班等方式,為內(nèi)部審計人員搭建學(xué)習(xí)交流平臺。同時,公司審計部門以專業(yè)審計機構(gòu)出具的公司審計報告為學(xué)習(xí)教材,圍繞學(xué)有所用,從工作實用性、針對性方面定期組織集中學(xué)習(xí),通過組織經(jīng)驗交流、以老帶新、以會代訓(xùn)、以審代訓(xùn)等方法,切實提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和工作技能。
      三是強化資源整合。根據(jù)內(nèi)審工作計劃安排,公司合理配置人力資源,從財務(wù)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門抽調(diào)人員充實審計力量組成審計小組,優(yōu)化參與審計人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)和知識結(jié)構(gòu),并建立內(nèi)部信息溝通聯(lián)動機制和與專業(yè)審計機構(gòu)對外咨詢協(xié)作機制,及時有效解決內(nèi)審遇到的疑問,形成內(nèi)審工作合力。
      四是強化監(jiān)督制約。在開展審計前,從方案制定、審計取證、底稿編制、報告撰寫等關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,統(tǒng)一文書格式,規(guī)范審計程序,確保審計依法依規(guī)進(jìn)行,并專題組織學(xué)習(xí)了審計署印發(fā)的《審計“四嚴(yán)禁”工作要求》和《審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律》,在集團公司和審計地張貼審計紀(jì)律公示,主動接受干部職工和群眾的監(jiān)督,規(guī)范審計人員的履職行為。
      五是強化結(jié)果運用。為提高審計結(jié)果利用率,公司把以往專業(yè)審計單位審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的指導(dǎo)性意見,以及集團公司以往內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題一并納入今年審計檢查的內(nèi)容,對以往問題整改落實情況開展復(fù)查。同時,以發(fā)現(xiàn)問題、推動解決問題為目標(biāo),選準(zhǔn)體現(xiàn)審計價值的審計項目,有重點地開展內(nèi)審工作,并建立問題整改問責(zé)追責(zé)工作機制,遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象,提升內(nèi)審工作價值。
    信息來源:紀(jì)檢監(jiān)察室/吳軍
     
     
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