清源動態(tài)

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    2022年度內(nèi)部審計工作將于近期啟動
    發(fā)布日期:2022-03-24      瀏覽次數(shù):    
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           公司《2022年度內(nèi)部審計工作實施方案》日前已通過審議,2022年度內(nèi)部審計工作即將開始。
           審計法務(wù)部起草審計方案過程中,在《四川省內(nèi)部審計條例》規(guī)定的工作職責的基礎(chǔ)上,根據(jù)市紀委六屆二次全會提出的開展治理重點項目建設(shè)、工程招投標、政府采購領(lǐng)域突出問題專項行動的要求以及公服集團對公司十四五期間資產(chǎn)規(guī)模增加的相關(guān)工作要求,結(jié)合公司工作安排,將審計對象確定為2個子公司和3個部門,對部門開展內(nèi)部控制和風險管理、財政財務(wù)支出、固定資產(chǎn)投資三個方面的專項審計,對子公司以全面審計為主。專項審計由審計法務(wù)部獨立實施,全面審計則會同公司黨群工作部、紀檢監(jiān)察部、財務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部、董、監(jiān)事會共同開展實施。
           在程序設(shè)計上,本實施方案較以前有了新的變化:一是發(fā)出審計通知書需要分管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理、董事長批準;二是審計報告送領(lǐng)導審簽時,對被審計單位的反饋意見沒有采納的要予以說明;三是審計報告發(fā)布前需要被審計單位分管領(lǐng)導簽字審核,進一步提升了審計工作的質(zhì)量和水平。

     
    信息來源:審計法務(wù)部  黃健
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